Skriven hjälp > Redovisning > bokslutsavstamning

Avstämning bokslut

Det är ett nytt arbetsflöde som stämmer av balanskonton på en specifik period:

När ett konto är avstämt, så bör det låsas upp till samma period. OBS! Om perioden är låst går det inte stämma av den perioden.

Arbetsgång:

  1. Välj Affärsenhet och period. Välj om du vill se även redan avstämda konton genom att bocka i den rutan och klicka på Ladda
  2. Stäm av de balanskonton du vill genom att antingen klicka på pilen till höger om UB period (då kopieras det beloppet till Avstämt belopp och kolumnen Avstämd blir ibockad). Eller genom att manuellt fylla i ett belopp.
  3. Upprepa för alla konton som skall stämmas av.
  4. Klicka på Spara

OBS! Ett konto kan vara avstämt trots en differens. Det kan finns en differens av historiska skäl, men just den valda perioden är avstämd. UB och avstämt belopp kan därför skilja sig åt och ändå är kontot avstämt. På samma vis kan ett konto ha 0 i differens men ändå inte vara avstämt.