Skriven hjälp > Redovisning > Valutaomvärdering

Valutaomvärdering

Välj Redovisning-Valutaomvärdering för att valutaomvärdera konton.

Vid en valutaomvärdering summeras ackumulerat saldo i basvalutan och aktuell valuta per konto, valuta och använda objektstyper.

Differensen mellan ackumulerat belopp mot (valuta * kurs) blir omvärderingsdifferensen som då ska bokföras som en orealiserad vinst/förlust

Kursen för omvärderingen hämtas från Redovisning-Register-Valutor och är den sista aktuella kursen för vald period.

Eftersom omvärderingen baseras på ackumulerade saldon kan omvärderingen köras flera gånger varje månad om så önskas. Endast eventuella förändringar i saldo, alternativt valutakurser, kommer att påverka en repetitiv omvärdering.

Resultatet av omvärderingen kan förhandsgranskas direkt på skärmen innan man sparar och bokför omvärderingen.

Resultatet som presenteras i bakgrunden kommer, när omvärderingen sparas, skapas som verifikationsloggar och man får en fråga om man vill gå till Redovisning-Verifikationer-Överför verifikationsloggar för att överföra dem till huvudboken.

Parametersättning för valutaomvärderingen sker på två ställen:

Under Inställningar-Systeminställningar-Valutaomvärdering anges vilken verifikationsserie som varje valutaomvärdering per affärsenhet ska bokas på, och om någon valuta ska exkluderas från omvärdering, samt lägsta belopp för omvärdering.

Omvärderingsdifferenser lägre än detta belopp kommer inte bokas.

 

I Redovisning-Register-Konton markeras respektive konton som ska omvärderas, samt vilket vinst/förlust och motkonto, som omvärderingen ska bokas på.

Man kan med andra ord ha olika vinst/förlust samt motkonton för de olika konton som omvärderas.

Gör så här:

  1. Ange den eller de Affärsenheter som ska omvärderas samt År och Tom period.
  2. Klicka på Ladda.
  3. Kontrollera resultatet.
  4. Observera att samtliga rader kommer omvärderas, även om man gjort filtreringar i filterraden. Denna är enbart till för att söka specifika rader i resultatet inte att exkludera rader i omvärderingen genom att filtrera.
  5. Ange Affärsenhet samt Bokföringsdatum, och ev Fritext.
  6. Klicka på Spara.

Resultatet som presenteras kommer, när omvärderingen sparas, skapas som verifikationsloggar och man får en fråga om man vill gå till Redovisning-Verifikationer-Överför verifikationsloggar för att överföra loggarna till huvudboken.

Svara Ja på meddelandet och överför sedan loggen på vanligt sätt.