Visma.net ERP
Kontomappning för företagsgren (GL101010)
Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.
I det här fönstret kan du välja en huvudbok för varje ny företagsgren. Om funktionen Transaktioner företagsgren har aktiverats kan du även ange regler som används för att automatiskt balansera transaktioner som registreras tvärs över företagsgrenar i organisationen.

I den övre delen av fönstret kan du ange huvudbok för en företagsgren som nyligen skapats. Du kan också definiera regler för företagsgrenen, i det fall det skapas transaktioner i den som går till andra företagsgrenar.
Element | Beskrivning |
---|---|
Ursprunglig företagsgren |
Företagsgren, som initierar en transaktion i en annan företagsgren, och för vilken du definierar regler som ska generera en ny transaktion som balanserar denna. Du kan välja en av företagsgrenarna som definierats i fönstret Branches (CS102000). |
Huvudbok |
Huvudboken (faktisk) för den valda företagsgrenen. |

Den här fliken visas bara om Transaktioner företagsgren har aktiverats i systemet.
Här kan du ange regler för att generera nya transaktioner som balanserar transaktioner mellan företagsgrenar. De genereras automatiskt i den ursprungliga företagsgrenen eller den företagsgren som skapade den tvärgående transaktionen.
Den ursprungliga företagsgrenen anges alltid överst i dokumentet som ska balanseras, medan målföretagsgrenar anges i raderna under.
För varje målföretagsgren kan du ange en rad konton (eller ett kontointervall) och mappa dessa till ett specifikt konto (eller en koddel) i den ursprungliga företagsgrenen. Om en transaktion som registreras i en annan företagsgren omfattar ett av dessa konton, genereras en ny transaktion automatiskt som balanserar denna i den ursprungliga företagsgrenen. Ett sådant motkonto kallas ofta Interna fodringar.
Kolumn | Beskrivning |
---|---|
Målföretagsgren |
Företagsgren som anges i det ursprungliga dokumentet som ska balanseras. |
Från konto |
Målföretagsgrenens konto som är det första i kontointervallet. |
Till konto |
Målföretagsgrenens konto som är det sista i kontointervallet. |
Konto |
Kontot som ska användas i den ursprungliga företagsgrenen som motkonto, för transaktioner mellan företagsgrenar som omfattar konton inom det angivna kontointervallet. |
Koddel |
Koddel som ska användas för att balansera transaktioner i den ursprungliga företagsgrenen. |

Den här fliken visas bara om Transaktioner företagsgren har aktiverats i systemet. Här kan du definiera vilka regler som ska användas för att generera transaktioner, i målföretagsgrenar, som balanserar transaktioner.
Den ursprungliga företagsgrenen anges alltid överst i dokumentet som ska balanseras, medan målföretagsgrenar anges i raderna under.
För varje målföretagsgren kan du ange en rad konton (eller ett kontointervall) och mappa dessa till ett specifikt konto (eller en koddel) i den ursprungliga målföretagsgrenen. Om en transaktion, som registreras i en annan företagsgren omfattar ett av dessa konton, genereras en ny transaktion automatiskt som balanserar denna i målföretagsgrenen. Ett sådant motkonto kallas ofta Interna skulder.
Kolumn | Beskrivning |
---|---|
Målföretagsgren |
Företagsgren som anges i det ursprungliga dokumentet som ska balanseras. |
Från konto |
Målföretagsgrenens konto som är det första i kontointervallet. |
Till konto |
Kontot i målföretagsgrenen som är det sista i kontointervallet som ska mappas. |
Konto |
Kontot som ska användas i målföretagsgrenen som motkonto, för transaktioner mellan företagsgrenar som omfattar konton inom det angivna kontointervallet. |
Koddel |
Koddel som ska användas för att balansera transaktioner i målföretagsgrenen. |
Huvudartikel:
Fönster i Redovisning - översikt
Relaterade begrepp
About rules for balancing inter-branch transactions